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[ 索引號 ] 11500103MB0T33503Q/2021-00021 [ 發文字號 ] [ 發布機構 ] 渝中區經濟信息委 [ 主題分類 ] 財政 [ 成文日期 ] 2021-04-14 [ 發布日期 ] 2021-04-14 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算

渝中區經濟和信息化委員會2021年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。1.貫徹執行有關工業、生產性服務業、信息服務業、信息化工作、能源發展和改革的法律、法規、規章。起草相關領域規范性文件草案。2.負責全區能源工作,推進能源體制改革,協調能源發展和改革中的重大問題。負責全區電力、燃氣、壓縮天然氣、液化天然氣、液化石油氣、二甲醚和醇基燃料行業行政管理,負責長輸油氣管道保護工作。3.負責擬訂工業及信息產業年度目標并組織實施,監測分析工業、生產性服務業、信息服務業運行。4.負責工業龍頭企業、工業總部企業引進和設計研發的協調服務工作,促進制造業發展。5.負責推進工業領域信息化發展,推進信息化和工業化融合、工業互聯網、物聯網、工業信息安全。6.負責全區軟件和信息服務業產業發展和行業管理。7.組織擬訂中小微企業的配套政策措施,擬訂中小微企業專項規劃和年度計劃并組織實施,引導和扶持中小微企業發展。8.負責中小微企業發展、經濟運行態勢監測分析工作。9.負責推進中小企業特色樓宇和創業基地建設。10.負責指導中小企業的科技創新和公共服務平臺建設。11.負責指導中小微企業融資工作,參與信用擔保體系建設。12.負責鹽業管理工作。13.協調推進通信設施建設和通信應急保障工作。14.統籌協調全區軍民融合發展。15.指導所屬企業改革。16.負責工業、電力、燃氣、通信、壓縮天然氣、液化天然氣、液化石油氣、鹽業、二甲醚、醇基燃料、民爆行業、新能源、可再生能源及所屬企業安全生產監督管理工作。承擔民用爆破器材的監督管理責任。17.完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)單位構成。經濟信息委設有3個科室和1個事業單位,包括綜合科、產業一科、產業二科和區中小企業服務中心。現有行政編制人員8名、工勤編制人員1名,事業編制人員10名,聘用人員4名,西部志愿者2名。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2021年年初預算數9036.84萬元,其中:一般公共預算撥款9036.84萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加2238.92萬元,主要是對企業扶持資金增加2167.4萬元以及人員增加

(二)支出預算:2021年年初預算數9036.84萬元,其中:一般公共服務支出9036.84萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出85.31萬元,衛生健康支出23.22萬元,住房保障支出21.04。支出較去年增加2238.92萬元,主要是項目支出對企業扶持資金增加2238.92萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入9036.84萬元,一般公共預算財政撥款支出9036.84萬元,比2020增加2238.92萬元。其中基本支出475.4萬元,比2020增加71.52萬元,主要原因是人員增加及年金支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出8561.44萬元,比2020增加2167.4萬元,主要原因是對企業的扶持資金增加

渝中區經濟和信息化委員會2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算4萬元,比2020年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年減少0萬元;公務接待費1萬元,比2020減少0.3萬元,主要原因是產業培育和招商引資減少;公務用車運行維護費3萬元,比2020年減少0萬元;公務用車購置費0萬元,比20200萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(行政、參公單位)1、機關運行經費2021年一般公共預算財政撥款運行經費101.43萬元,比上年增加9.14萬元,主要原因為人員增加主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(事業單位1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況所屬各預算單位政府采購預總額5萬元:政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3績效目標設置情況2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款9036.84萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止202012月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車1輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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附件下載:

渝中區經濟和信息化委員會2021年預算公開表.xls

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