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[ 索引號 ] 11500103MB19130200/2021-00009 [ 發文字號 ] [ 發布機構 ] 渝中區政務服務辦 [ 主題分類 ] 財政 [ 成文日期 ] 2021-04-14 [ 發布日期 ] 2021-04-14 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算

重慶市渝中區政務服務管理辦公室 2021年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

我辦主要職能職責為:1、牽頭區政府推進政府職能轉變和放管服改革工作,會同重慶市渝中區人民政府辦公室組織、協調、指導、監督和考核區政府各部門及有關單位轉變政府職能、落實放管服改革、深化行政審批制度改革;2、負責管理行政審批事項清單、行政審批中介服務事項清單并進行調整,推進全區行政審批服務事項集中辦理;3、統籌協調政務服務體系建設和管理,推進全區行政許可標準化建設并進行考核,逐步推進公共服務標準化建設;4、負責管理區行政服務中心,對各級政務服務窗口進行政務服務培訓和政務服務標準化考核;5、負責指導、監管行政許可和公共服務事項辦理;6、宣傳和督促落實區政府投資優惠政策以及便民利民措施,受理有關咨詢與投訴;7、負責督導協調重大項目審批業務辦理和并聯審批;8、負責全區行政審批、政務服務、電子監察等信息化系統的指導、管理和監督;9、負責全區服務群眾工作信息管理系統的管理工作;指導重慶市渝中區公共資源交易中心工作;10、完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)單位構成。

渝中區政務服務管理辦公室(正處級)為渝中區政府工作部門,內設綜合科、業務管理科、協調督查科。下設兩個事業單位:渝中區公共資源交易中心;渝中區群眾工作基層服務中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2021年年初預算數 1226.92萬元,其中:一般公共預算撥款 1226.92萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入0 萬元,事業收入0 萬元,事業單位經營收入 0萬元,其他收入0 萬元。收入較去年增加86.98萬元,主要是2021年安排了上年結轉續建項目137.27萬元。

(二)支出預算:2021年年初預算數1226.92 萬元,其中:一般公共服務支出 1025.51萬元,城鄉社區支出137.27萬元,教育支出0 萬元,社會保障和就業支出 29.05萬元,衛生健康支出 15.03萬元,住房保障支出 20.05萬元。支出較去年增加86.98萬元,主要是基本支出增加11.61萬元,項目支出增加75.37萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入1226.92 萬元,一般公共預算財政撥款支出1226.92萬元,比2020年增加162.51萬元。其中:基本支出344萬元,比2020年增加11.61 萬元,主要原因是2021年在職事業人員增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出 882.92 萬元,比2020年增加150.90萬元,主要原因是2021年安排了上年結轉續建項目137.27萬元等,主要用于行政服務大廳運行、行政服務大廳人員、行政審批電子監察、群工系統運行等重點工作。

2021年政府性基金預算收入 0 萬元,政府性基金預算支出 0 萬元,比2020年減少 75.53 萬元,主要原因是2020年使用政府性基金預算支持一次性建設項目。

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算 3 萬元,與2020年一致。其中:因公出國(境)費用 0 萬元,與2020年一致;公務接待費 3 萬元,與2020年一致;公務用車運行維護費 0 萬元,與2020年一致;公務用車購置費? 0 萬元,與2020年一致。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費 81.52 萬元,比上年增加 14.79萬元,主要原因為事業單位人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 139 萬元:政府采購貨物預算 ?10萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 129 萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 139 萬元:政府采購貨物預算 10 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 129 萬元。

3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款 882.92萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、 專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)項目支出涉及到的功能科目:一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。其他城鄉社區支出:反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

部門預算公開聯系人:楊帆? ??聯系方式:63520576

附件下載:

2021年部門預算情況表.xlsx

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